Меню

Информация о результатах контрольного мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Истра за 2020 год

7 апреля в 10:18 Просмотров: 8

Информация КСО городского округа Истра Московской области

о результатах контрольного мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Истра Московской области за 2020 год (далее – контрольное мероприятие).

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.12 Плана работы Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской области на 2021 год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской области от 15.02.2021 года № 6-р/к «О проведении контрольного мероприятия».

Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Истра Московской области (далее – Комитет).

В соответствии с постановлением главы городского округа Истра Московской области от 17.02.2021 № 60/2 в связи с реорганизацией Комитета путем присоединения его к администрации городского округа Истра Московской области (далее – Администрация), Администрация является правопреемником всех прав и обязанностей Комитета.

На основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.07.2021 года прекращена деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения в отношении Комитета и завершена реорганизация юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица в отношении Администрации.

Таким образом, бюджетная отчетность Комитета за 2020 год сформирована и представлена отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности администрации городского округа Истра, подписана Первым заместителем главы администрации городского округа Истра и главным бухгалтером – начальником отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности администрации городского округа Истра.

Целью контрольного мероприятия являлось определение своевременности представления годовой бюджетной отчетности, проверка полноты и достоверности представленной информации и ее соответствие нормативным требованиям бюджетного законодательства.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.02.2021г. по 30.03.2021г.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

- в нарушение требований, установленных п.п. 1, 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 11.1, 152 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы Российской Федерации», Администрацией как правопреемником всех прав и обязанностей Комитета нарушены общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу; не представлен «Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф.0503230), текстовая часть раздела 5 «Пояснительной записки» (ф.0503160) составлена с недостатками, не повлекшими искажения показателей отчетности;

- в нарушение требований, установленных ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрацией как правопреемником всех прав и обязанностей Комитета не реализованы меры по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.

По результатам контрольного мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Истра Московской области за 2020 год:

- первому заместителю главы администрации городского округа Истра Московской области направлен отчет для сведения;

- председателю Совета депутатов городского округа Истра Московской области направлен отчет для сведения.